2017年县级财政性资金安排 "三公" 经费预算1211.46万元,同比下降33.02%,较上年减少597.12万元,全部为一般公共预算安排(仅为正常公用经费中安排的 "三公" 经费支出)。
一、公务用车购置及运行维护费。未安排公务用车购置费。公务用车运行费安排828.85万元,同比下降41.49%,较上年减少587.81万元。
二、公务接待费。安排344.61万元,同比下降2.63%,较上年减少9.31万元。
三、因公出国(境)费。安排38万元,与上一年度持平。
2017年县级财政性资金安排 "三公" 经费预算1211.46万元,同比下降33.02%,较上年减少597.12万元,全部为一般公共预算安排(仅为正常公用经费中安排的 "三公" 经费支出)。
一、公务用车购置及运行维护费。未安排公务用车购置费。公务用车运行费安排828.85万元,同比下降41.49%,较上年减少587.81万元。
二、公务接待费。安排344.61万元,同比下降2.63%,较上年减少9.31万元。
三、因公出国(境)费。安排38万元,与上一年度持平。
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